Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 000000042121010501 | COMPROMISSO PCG | -8.482.723,17 | 0,00 | 1.009.354,53 | -9.492.077,70 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010101 | ENSINO INFANTL | -151.964,16 | 0,00 | 13.952,26 | -165.916,42 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010102 | ENSINO FUNDAMENTAL | -523.063,94 | 0,00 | 39.222,94 | -562.286,88 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010201 | NUTRIÇÃO | -1.665.442,77 | 110,00 | 187.429,88 | -1.852.762,65 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010202 | SAÚDE BUCAL | -230.810,90 | 0,00 | 32.989,00 | -263.799,90 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010203 | CUIDADO TERAPÊUTICO | -19.804,32 | 0,00 | 3.188,99 | -22.993,31 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010302 | MÚSICA | -595,00 | 0,00 | 0,00 | -595,00 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010401 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO E ESPORTIVO | -534.318,46 | 3.254,36 | 66.976,93 | -598.041,03 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010402 | RECREAÇÃO | -481.965,64 | 0,00 | 87.022,00 | -568.987,64 |
10. outubro | 2024 | 000000043311010403 | TURISMO SOCIAL | -662.566,41 | 0,00 | 59.107,36 | -721.673,77 |
10. outubro | 2024 | 000000043311019901 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | -34.321,44 | 0,00 | 5.959,00 | -40.280,44 |
10. outubro | 2024 | 000000043311019902 | COOPERAÇÃO TÉCNICA- MTUR | -10.943.850,10 | 702.615,08 | 1.405.230,16 | -11.646.465,18 |
10. outubro | 2024 | 000000043311020401 | ALUGUÉIS EVENTUAIS | -78.977,00 | 10.998,00 | 28.587,36 | -96.566,36 |
10. outubro | 2024 | 000000044231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.213,71 | 0,00 | 558,08 | -4.771,79 |
10. outubro | 2024 | 000000044521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.152.065,13 | 0,00 | 668.409,60 | -5.820.474,73 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.